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Despesa especificada por Elemento

Consulte os empenhos detalhados por elemento de despesa selecionado.

Despesa especificada por Elemento

Visualize os empenhos detalhados filtrados por elemento de despesa.

Última atualização:
2026-03-19 20:24:31
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Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Detalhes
06/01/2026 2026NE0000038 OR
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
R$ 600.000,00
06/01/2026 2026NE0000039 OR
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
R$ 600.000,00
05/01/2026 2026NE0000031 OR
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
R$ 42.761,00
05/01/2026 2026NE0000032 OR
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
R$ 143.000,00
05/01/2026 2026NE0000033 OR
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
R$ 83.235,00
05/01/2026 2026NE0000034 OR
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
R$ 15.992,00
05/01/2026 2026NE0000035 OR
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
R$ 365.154,00
05/01/2026 2026NE0000036 OR
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
R$ 22.000,00
05/01/2026 2026NE0000037 OR
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
R$ 12.000,00
05/01/2026 2026NE0000031 OR
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
R$ 42.761,00
05/01/2026 2026NE0000032 OR
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
R$ 143.000,00
05/01/2026 2026NE0000033 OR
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
R$ 83.235,00
05/01/2026 2026NE0000034 OR
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
R$ 15.992,00
05/01/2026 2026NE0000035 OR
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
R$ 365.154,00
05/01/2026 2026NE0000036 OR
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
R$ 22.000,00
05/01/2026 2026NE0000037 OR
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
R$ 12.000,00
02/01/2026 2026NE0000014 ES
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
R$ 1.000.000,00
02/01/2026 2026NE0000001 ES
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
R$ 300.000.000,00
02/01/2026 2026NE0000002 ES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
R$ 130.000.000,00
02/01/2026 2026NE0000003 ES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
R$ 350.000.000,00